Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI | 2017 | 2017-12-31 |
C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
Z01205B627 | fattura n. 20174E34118 del 14/11/2017 Risme carta A3 e A4 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 739.60 | 739.60 |
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2017-11-24 | |
Z031EADAAA | fattura n. FATTPA 30_17 del 06/06/2017 PRESTAZIONE GIRBAUDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03566360040 SHOW AND CO S.R.L. | 1100.00 | 1100.00 |
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2017-06-30 | |
Z031EO1982 | fattura n. 99 del 03/06/2017 TRASPORTO FRASSINETO PO/FONTANETTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS | 327.27 | 327.27 |
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2017-06-27 | |
Z070E3305A | saldo fatt. 40/8731 del 03/03/2014 ( abbonamento rivista pais | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A | 73.77 | 73.77 |
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2014-04-17 | |
Z0817E6B05 | fattura n. 1615034944 del 24/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01336610587 SIAE 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 267.83 | 0.00 |
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2015-12-29 | |
Z0B112E81C | Causale del bonifico: MO6242895 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01573850516 ARUBA S.P.A. | 50.00 | 50.00 |
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2014-10-13 | |
Z0B1BBA790 | fattura n. 2016 127/P del 30/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C. | 119.00 | 119.00 |
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2016-12-06 | |
Z0D1B117F8 | fattura n. E-211 del 07/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02061550063 EUROCOM NORD OVEST SRL | 803.46 | 803.46 |
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2016-10-17 | |
Z0F20237D1 | fattura n. 46PA del 31/10/2017 ACQUISTO CAMICI DONNA UOMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01093750063 BOTTAZZI SNC di Diego e Roberto Bottazzi | 315.00 | 315.00 |
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2017-11-08 | |
Z1C0F7189B | CORSO FORMAZIONE PREPOSTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 410.00 | 410.00 |
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2014-05-29 | ||
Z1F1511E5A | fattura n. 1615008585 del 16/06/2015 diritti siae spettacoli fini a.s. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01336610587 SIAE | 176.40 | 176.40 |
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2015-06-22 | |
Z1F153426F | fattura n. 53P/2015 del 30/06/2015 (manutenzione informatica server) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 260.00 | 260.00 |
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2015-07-14 | |
Z200FE8ABC | CIG Z200FE8ABC (ASSICURAZIONE ALUNNI PERSONALE 2014/15) | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 02266360599 B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.r.l. | 6869.67 | 6869.67 |
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2014-11-17 | |
Z2021406AD | fattura n. 97/PA del 19/12/2017 FORNITURA MATERIALE PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LMAMRA63H05L219T MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO | 498.05 | 498.05 |
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2017-12-29 | 2018-01-15 |
Z240D4E72D | saldo fatt 001503 del 17/02/2014 (ip fisso) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01562820066 LAN SERVICE S.R.L. | 96.00 | 96.00 |
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2014-05-05 | |
Z241BA8829 | fattura n. 2016PA0013239 del 31/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01573850516 ARUBA S.P.A. | 100.00 | 100.00 |
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2016-11-22 | |
Z281E5520E | fattura n. 20174E14341 del 27/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 302.56 | 302.56 |
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2017-05-17 | |
Z2B0EFDE95 | saldo fatt. 500 /2014 del 30/04/14 (lettori mp3, webcam) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 190.98 | 190.98 |
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2014-05-21 | |
Z2E0F72C2A | saldo fatt 637/3 del 04/06/2014 (toner) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08458520155 DEBA SRL | 408.94 | 408.94 |
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2014-07-31 | |
Z300ED2ABD | saldo fatt. 67/14 del 10/05/2014 (gita AA Ticineto/ Casale del 09/05/14) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS | 122.95 | 122.95 |
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2014-05-21 | |
Z311D2526A | fattura n. 73/17 del 27/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01910570066 MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C. | 970.00 | 970.00 |
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2017-03-13 | |
Z331EE1D3C | fattura n. FATTPA 14_17 del 12/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01824290066 DUSIOclima snc di Dusio Primo e C. | 1000.00 | 1000.00 |
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2017-07-19 | |
Z340E80320 | SALDO FATT. 1531/14 DEL 31/03/2014 (CARTA A4) - ACCONTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07997560151 VALSECCHI GIOVANNI SRL | 472.56 | 472.56 |
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2014-04-17 | |
Z3415D0B4F | fattura n. 88P/2015 del 30/09/2015 canone antivirus e posta | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 415.00 | 415.00 |
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2015-10-21 | |
Z37215254A | fattura n. 174 del 20/12/2017 TRASPORTO TICINETO-CASALE DEL 14/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS | 181.82 | 181.82 |
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2017-12-21 | 2018-01-15 |
Z3C1E14F03 | fattura n. 1075 del 04/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00659430631 TECNODID srl | 170.00 | 170.00 |
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2017-04-11 | |
Z3F1BBB39E | fattura n. 0000447 del 26/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02386580209 AIDEM srl | 53.20 | 53.20 |
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2016-11-17 | |
Z40198FFDC | fattura n. 20164E22761 del 21/06/2016 Stampa diari scolastici 2016/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 2500.00 | 2500.00 |
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2016-07-08 | |
Z411E2F014 | fattura n. 20174E21963 del 05/07/2017 DIARI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 2100.00 | 2100.00 |
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2017-07-19 | |
Z42157C21D | fattura n. 271/15 del 09/10/2015 postazioni docente/studente laboratorio linguistico mm. occimiano | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02171110048 GENESI elettronica s.n.c | 4616.00 | 4616.00 |
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2015-10-21 | |
Z421591D33 | fattura n. 3016E del 23/09/2015 (timbratrice + badge) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. | 635.00 | 635.00 |
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2015-10-21 | |
Z430F2E0D6 | Saldo fatt. 73/14 del 16/05/2014 (gita Borgo SM/Casale del 16/05/14) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS | 122.95 | 122.95 |
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2014-05-21 | |
Z431FF5AB7 | fattura n. 89P/2017 del 29/11/2017 ACQUISTO COMPUTER + MONITOR PER LA SEGRETERIA SCOLASTICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 2850.00 | 2850.00 |
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2017-12-06 | |
Z44157C2A7 | fattura n. 270/15 del 09/10/2015 monitor laboratorio linguistico MM. Occimiano | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02171110048 GENESI elettronica s.n.c | 1270.80 | 1270.80 |
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2015-10-21 | |
Z451365E37 | fattura n. 16P/2015 del 27/02/2015 (manutenzione rete9 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 234.00 | 234.00 |
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2015-03-12 | |
Z4517084AC | fattura n. FATTPA 20_15 del 28/11/2015 (targa commemorativa lab. MM occimiano) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01232190064 MG SPORT di Caprino Lucia e C. snc | 107.00 | 0.00 |
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2015-12-29 | |
Z4521305F6 | fattura n. 3721 del 11/12/2017 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE A.S.2017/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00659430631 TECNODID srl | 170.00 | 170.00 |
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2017-12-13 | |
Z4E0D5ADC4 | saldo fatt. 1392 del 04/02/14 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01121130197 C2 GROUP | 205.47 | 205.47 |
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2014-03-12 | |
Z4E0F06A6B | saldo fatt. 506 /2014 del 30/04/2014 (manutenzione rete informatica) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 395.00 | 395.00 |
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2014-05-21 | |
Z511C4624A | fattura n. 135P/2016 del 16/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 124.50 | 0.00 |
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2016-12-21 | |
Z530D9EE74 | SCUOLA STATALE -IC DON MILANI - GREPPI ALFIERI n. 5 CLASSI - VISITA 13/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08698240010 ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE | 715.57 | 715.57 |
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2014-02-04 | |
Z561B65165 | fattura n. 98P/2016 del 30/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 444.00 | 444.00 |
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2016-10-17 | |
Z570F00DBD | saldo fatt. 14 del 30/04/2014 _ riparazioni elettriche varie | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PSNSRG65T25L165W PASINO SERGIO | 142.50 | 142.50 |
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2014-05-15 | |
Z57124DD6C | VISITA DI ISTRUZIONE STRASBURGO | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 17000.00 | 17000.00 |
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2014-12-16 | ||
Z57129F186 | fattura n. 962E del 09/02/2015 (abbon. annuale sw axios) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. | 1280.00 | 1280.00 |
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2015-03-12 | |
Z591D41181 | fattura n. 15P/2017 del 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 375.00 | 375.00 |
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2017-03-22 | |
Z5A0ED7BAC | saldo fatt. 602 del 30/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 400.00 | 400.00 |
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2014-06-06 | |
Z5A1D7D39D | fattura n. 21/PA 2017 del 19/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01472850062 The European School of Languages SRL | 3185.90 | 3185.90 |
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2017-05-08 | |
Z5B1AE3135 | fattura n. V3-19420 del 26/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 1301.68 | 1301.68 |
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2016-11-22 | |
Z5B1B2A483 | fattura n. 530 del 28/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01910570066 MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C. | 295.80 | 295.80 |
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2016-10-03 | |
Z5E2014753 | fattura n. 75P/2017 del 28/09/2017 ASSISTENZA INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 190.75 | 190.75 |
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2017-10-09 | |
Z6121305AA | fattura n. 02817/17 del 07/12/2017 ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA-ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07009890018 EUROEDIZIONI S.R.L. | 80.00 | 80.00 |
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2017-12-13 | |
Z6320754D5 | fattura n. 152 del 10/11/2017 Trasporto visita a Venaria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS | 409.09 | 409.09 |
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2017-11-16 | |
Z651B2ESF5 | fattura n. 99P/2016 del 30/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 409.20 | 409.20 |
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2016-10-03 | |
Z660F10CC8 | saldo fattura n.100 del 04/06/2014 (service audio luci spettacolo MM occimiano) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01298100056 ASSOCIAZIONE DAYLAMI AGENCY | 450.00 | 450.00 |
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2014-07-31 | |
Z6A0E9C116 | SALDO FATT. 44/14 DEL 09/04/2014 (USCITA FRASSINETO/CASALE DEL 08/04/14) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS | 122.95 | 122.95 |
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2014-04-14 | |
Z6D132C397 | fattura n. 30 del 20/03/2015 (gita EE Ticineto/Cumiana parco Zoom 19/3/15) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS | 436.36 | 436.36 |
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2015-03-25 | |
Z6F1F0837E | fattura n. 2017 85/P del 29/09/2017 Intervento tecnico di manutenzione LIM per n.28 Kit | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C. | 1210.00 | 1210.00 |
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2017-10-16 | |
Z701B73AE4 | fattura n. 118P/2016 del 29/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 234.00 | 234.00 |
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2016-12-06 | |
Z701E550DF | fattura n. 162/17 del 12/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02171110048 GENESI elettronica s.n.c | 159.00 | 159.00 |
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2017-05-17 | |
Z731E71E80 | fattura n. 48/PA del 15/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01989950157 VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO | 550.00 | 550.00 |
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2017-06-05 | |
Z751A9A87A | fattura n. 2/E del 14/07/2016: Psicomotricita' Scuola dell'Infanzia di Giarole e Scuola dell'Infanzia di Borgo San Martino | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 91031150062 PENELOPE A.P.S. CENTRO MULTIDISCIPLINARE PER L'ETA | 2635.20 | 2635.20 |
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2016-08-12 | |
Z771B6311C | fattura n. 646 del 04/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01652870781 Informatica e Didattica S.a.s. | 50.00 | 50.00 |
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2016-10-06 | |
Z7A0E10CDF | saldo fatt 24/14 del 14/03/14 ( gita torino EE Occimiano/mirabello) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS | 737.70 | 737.70 |
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2014-04-09 | |
Z7D0D7534A | SALDO FATT. 132 DEL 14/02/2014 GITA FRASSINETO/TORINO DEL 13/02/14 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI SRL | 696.72 | 696.72 |
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2014-02-25 | |
Z7E1EF77F2 | fattura n. 47P/2017 del 16/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 249.00 | 249.00 |
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2017-06-27 | |
Z7F1C8FD72 | fattura n. 0000105/P1 del 09/03/2017 1°Acconto Viaggio Monaco | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01157160068 STAT VIAGGI srl | 22863.00 | 22863.00 |
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2017-03-13 | 2017-04-26 |
Z7F20A900D | fattura n. 2017 111/P del 20/11/2017 Acquisto video proiettore EPSON | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C. | 700.07 | 700.07 |
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2017-11-24 | |
Z8713BB32B | fattura n. 1/F del 24/03/2015 (soggiorno MM Occimiano / Genova 5/6-03-2015) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00290110105 ESERCIZIO ALBERGHI DI GEROLLA S.R.L. | 812.00 | 812.00 |
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2015-03-25 | |
Z8A0F717DC | COMPENSO INCARICO RSPP AS 2013/14 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ZNCVTR54E22B885L ZANCONATO VITTORINO | 3556.97 | 3556.97 |
|
2014-05-29 | |
Z8C1E7A4B3 | fattura n. 39P/2017 del 23/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 653.50 | 653.50 |
|
2017-06-05 | |
Z8D205BA8D | fattura n. 20174E31477 del 19/10/2017 MATERIALE DI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 380.14 | 380.14 |
|
2017-11-02 | |
Z8F0EDB323 | saldo fatt 494/20014 del 30/04/2014 (monitor) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 260.66 | 260.66 |
|
2014-05-21 | |
Z901D26528 | fattura n. 648E del 07/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. | 1500.00 | 1500.00 |
|
2017-02-22 | |
Z920E6CB2E | saldo fatt. 37/14 del 31/03/14 (gita bergamo mm ticineto) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS | 409.84 | 409.84 |
|
2014-04-09 | |
Z920ED7B14 | SALDO FATT. 40/15999 DEL 23/04/2014 (MANUALI) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A | 40.98 | 40.98 |
|
2014-05-21 | |
Z931D2525B | fattura n. 2017 19/P del 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C. | 2252.00 | 2252.00 |
|
2017-04-19 | |
Z9420927FF | fattura n. 56/2017/V2 del 13/11/2017 necrologio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00277730065 PUBBLITALIA S.R.L. | 20.49 | 20.49 |
|
2017-11-16 | |
Z951B46779 | fattura n. 2016 100/P del 30/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C. | 330.00 | 330.00 |
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2016-10-06 | |
Z960DDB3A5 | saldo fatt. 161 del 20/02/14 - gita ticineto/estoul del 20/02/14 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI SRL | 786.89 | 786.89 |
|
2014-02-25 | |
Z961FB27F1 | fattura n. 20174E24435 del 28/08/2017 FORNITURA STAMPATI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 183.54 | 183.54 |
|
2017-09-20 | |
Z9C0E81073 | SALDO FATT 193/14 DEL 11/04/2014 - TONER FOTOCPIATRICE EE TICINETO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01136610068 GHIBO FOR OFFICE di Ghittino & C. SNC | 62.30 | 62.30 |
|
2014-05-26 | |
Z9E164E17C | fattura n. 20154E34530 del 08/10/2015 carta | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 623.85 | 623.85 |
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2015-10-21 | |
Z9E1AE319E | fattura n. 2016 83/P del 31/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C. | 80.00 | 80.00 |
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2016-10-03 | |
Z9E1FCB053 | fattura n. V3-18016 del 11/09/2017 materiale didattico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 1900.00 | 1900.00 |
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2017-10-09 | 2017-10-23 |
Z9F1AFC7CD | fattura n. 0000224 del 13/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BNNJJC79L21E507B BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE | 451.41 | 451.41 |
|
2016-10-03 | |
ZA51A27A4A | fattura n. 6 PA /2016 del 20/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GRCMLL72E62A182M Marick di Guerci Mariella | 350.00 | 350.00 |
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2016-10-17 | |
ZA61342B19 | fattura n. 10P/2015 del 26/02/2015 (Pc x ufficio) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 896.00 | 896.00 |
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2015-03-12 | |
ZA81331143 | fattura n. 144 del 27/02/2015 (gita champorcher mm ticineto) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI SRL | 800.00 | 800.00 |
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2015-03-13 | |
ZA81DDB511 | fattura n. 2017 45/P del 30/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C. | 59.50 | 59.50 |
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2017-05-17 | |
ZA920187A9 | fattura n. 518/17 del 29/09/2017 noleggio fotocopiatrice EE. TICINETO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01910570066 MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C. | 210.00 | 210.00 |
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2017-10-09 | 2018-01-15 |
ZAC0E92941 | SALDO FATT 3544 DEL 01/04/2014 (SW sidi PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. | 150.00 | 150.00 |
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2014-04-14 | |
ZAD1C3AD30 | fattura n. 004468 del 30/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01279740136 GRASSI UFFICIO DI GIORGIO GRASSI SAS | 232.50 | 232.50 |
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2016-12-06 | |
ZAE0F0C501 | saldo fatt. 63/14 del 10/05/2014 (gita MM Ticineto/ Capanne di marcarolo del 08/05/14) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS | 360.66 | 360.66 |
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2014-05-21 | |
ZAF0F6A25F | saldo fatt4e/2118 del 08/07/2014 (diari scolastici) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A | 2159.38 | 2159.38 |
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2014-07-17 | |
ZB40D9D4A2 | SALDO FATT. 376 DEL 03/02/14 - CORSO FORMAZIONE (COD CLIENTE 1878) LA VALUTAZIONE DIDATTICA DI.... | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02386580209 AIDEM srl | 50.90 | 50.90 |
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2014-02-18 | |
ZB412581B7 | CORSO DI FORMAZIONE E SEMINAR | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 55.20 | 55.20 |
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2014-12-17 | ||
ZB912BBF44 | fattura n. 025/15 del 31/01/2015 (lampada videoproiettore benq) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02171110048 GENESI elettronica s.n.c | 149.00 | 149.00 |
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2015-03-16 | |
ZBD14B64FA | compenso formatore corso sicurezza lavoratori as 2014/15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ZNCVTR54E22B885L ZANCONATO VITTORINO | 666.93 | 666.93 |
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2015-08-07 | |
ZBE1C2BF98 | lampada+ cavi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C. | 186.05 | 0.00 |
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2016-11-23 | |
ZBE1F9F7FE | fattura n. E-177 del 01/09/2017 Materiale pulizia | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02061550063 EUROCOM NORD OVEST SRL | 1787.62 | 1787.62 |
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2017-10-09 | 2017-10-16 |
ZBF20BA425 | fattura n. 00001/04 del 14/11/2017 CORSO HACCP COLLABORATORI SC. BARBANO E ANDREOSE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 94015820023 FORMATER | 280.00 | 280.00 |
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2017-12-06 | |
ZC2157C24C | fattura n. 272/15 del 09/10/2015 installazione e corso di formazione mm. occimiano lab. ling. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02171110048 GENESI elettronica s.n.c | 1400.00 | 1400.00 |
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2015-10-21 | |
ZC31FBD3E3 | fattura n. 285/17 del 21/09/2017 LAMPADE VIDEOPROIETTORE MM. OCCIMIANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02171110048 GENESI elettronica s.n.c | 450.00 | 450.00 |
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2017-10-09 | |
ZC717E6B84 | fattura n. 700 del 28/12/2015 NOLEGGIO FOCOPIATRICE MM.TICINETO (GENN/FEBBR./MARZO 2016) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01910570066 MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 250.09 | 0.00 |
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2015-12-29 | |
ZC80ED2A87 | saldo fatt. n. 68/14 del 15/05/14 (gita EE Ticineto/Torino del 12/05/14) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS | 368.85 | 368.85 |
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2014-05-21 | |
ZC81009777 | saldo fatt. 4e/2181 del 09/07/14 (toner) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A | 77.71 | 77.71 |
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2014-07-17 | |
ZC81F33342 | fattura n. 1/E del 13/06/2017 PSICOMOTRICITA' AA. BORGO S.M. E GIAROLE A.S.2016/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 91031150062 PENELOPE A.P.S. CENTRO MULTIDISCIPLINARE PER L'ETA | 2635.20 | 2635.20 |
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2017-06-30 | |
ZC91BBA7CA | MANUTENZIONE LIM | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C. | 664.90 | 0.00 |
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2016-10-25 | |
ZC91D1BD2C | fattura n. 6/PA del 08/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LMAMRA63H05L219T MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO | 1120.09 | 1120.09 |
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2017-02-22 | |
ZCB12FC5B0 | fattura n. 29 del 20/03/2015 (gita EE Borgo SM/Vercelli del 17/03/2015) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS | 300.00 | 300.00 |
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2015-03-25 | |
ZCC0E50430 | saldo fatt. 365/2014 del 31/03/2014 (gruppo di continuità) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 130.00 | 130.00 |
|
2014-05-05 | |
ZCD200B8AE | fattura n. 663/2017 del 27/09/2017 FORNITURA BANDIERE ITALIA-EUROPA PLESSI I.C. TICINETO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FGGRRT74M13F464Y FAGGIONATO ROBERTO | 137.00 | 137.00 |
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2017-10-09 | |
ZD10E25F0D | saldo fatt 364/2014 del 31/03/2014 (PC) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 479.00 | 479.00 |
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2014-05-05 | |
ZD11B96291 | fattura n. 631 del 29/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01910570066 MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C. | 305.00 | 305.00 |
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2016-12-06 | |
ZD31321AFD | fattura n. E-24 del 02/03/2015 (mat. pulizia RDO Consip) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02061550063 EUROCOM NORD OVEST SRL | 1108.18 | 1108.18 |
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2015-04-02 | |
ZD41C4983A | fattura n. 142P/2016 del 22/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 807.00 | 0.00 |
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2016-12-23 | |
ZD6207556F | fattura n. 145 del 31/10/2017 viaggio d'istruzione Ticineto/Occimiano a Milano del 26/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS | 1227.27 | 1227.27 |
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2017-11-09 | |
ZD70DDB47F | saldo fatt. 178 del 17/03/2014 - soggiorno a Torino dal 14 al 15/03/14 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00682860010 ESERCIZIO ALBERGO BOLOGNA SRL | 819.67 | 819.67 |
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2014-03-18 | |
ZD810A3CAD | saldo fatt 17p/2014 del 25/09/2014 (mouse usb) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 69.00 | 69.00 |
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2014-10-09 | |
ZDC1D81DDF | fattura n. 20174E11993 del 12/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 60.00 | 60.00 |
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2017-04-26 | |
ZDD1333CF6 | fattura n. 12sp del 18/02/2015 (manutenzione stampante) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01136610068 GHIBO FOR OFFICE di Ghittino & C. SNC | 225.00 | 225.00 |
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2015-03-12 | |
ZDD14B64C7 | cOMPENSO RSPP - AS 2014/15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ZNCVTR54E22B885L ZANCONATO VITTORINO | 3556.97 | 3556.97 |
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2015-08-08 | |
ZDE1184D98 | LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE BENQ | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 124.00 | 124.00 |
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2014-10-31 | ||
ZDE1F5360D | PAGAMENTO MODULO DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC-INFORTUNI-ASSISTENZA-TUTELA LEGALE ALUNNI PERSONALE DOCENTI E ATA A.S 2017/18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02899030213 AB-INTERNATIONAL SRL | 7531.00 | 7531.00 |
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2017-11-08 | |
ZE01D8E30B | fattura n. 8P/2017 del 27/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 490.50 | 490.50 |
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2017-03-13 | |
ZE11D8E350 | fattura n. 9P/2017 del 27/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 108.00 | 108.00 |
|
2017-03-13 | |
ZE11DE323E | fattura n. 2017 33/P del 30/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C. | 109.00 | 109.00 |
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2017-05-17 | |
ZE52028711 | fattura n. 317/9 del 05/10/2017 ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08458520155 DEBA SRL | 357.94 | 357.94 |
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2017-10-23 | |
ZE61989B7E | fattura n. P/22 del 09/06/2016 Pacchetto da 20 ore consulenza/assistenza hardware e software | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01272270024 TECNO MA.U. s.n.c. di GUARCELLO G. & C. | 800.00 | 800.00 |
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2016-07-08 | |
ZE81AFC7DE | MATERIALE DIDATTICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A | 307.28 | 0.00 |
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2016-08-24 | |
ZEB1552FB0 | fattura n. 4 del 11/06/2015 (corso canto EE valmacca as 2014/15) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01028200093 COOPERATIVA MUSICALE INTERNATIONAL a r.l. | 737.71 | 737.71 |
|
2015-07-14 | |
ZEB1A72C95 | MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01824290066 DUSIOclima snc di Dusio Primo e C. | 408.70 | 0.00 |
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2016-06-28 | |
ZEB1AFC7DE | fattura n. 20164E26879 del 29/08/2016 REGISTRI CANCELLERIA VARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 211.97 | 211.97 |
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2016-09-28 | |
ZEC0DE8CF5 | Progetto educativo sci/BIELMONTE/14-02-14 (ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 80089820015 CUS TORINO | 1343.44 | 1343.44 |
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2014-02-18 | |
ZED0E92A1B | saldo fatt 366 del 31/03/2014 (batteria x apc server, adattare wireles) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 195.08 | 195.08 |
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2014-05-05 | |
ZED1B9218F | fattura n. E-273 del 17/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02061550063 EUROCOM NORD OVEST SRL | 135.10 | 135.10 |
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2016-11-17 | |
ZF00F50C54 | RICHIESTA DI CONTRASSEGNI ai sensi di Legge (L.D.A 633/41) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01336610587 SIAE LICENZE DRM | 10.00 | 10.00 |
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2014-05-21 | |
ZF10E9C132 | saldo fatt. 392 del 10/04/2014 (gita Ticineto/camogli del 10/04/14) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI SRL | 836.07 | 836.07 |
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2014-04-17 | |
ZF21B3557F | fattura n. 2016 99/P del 30/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C. | 60.00 | 60.00 |
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2016-10-17 | |
ZF21FE4268 | fattura n. 80P/2017 del 02/10/2017 RINNOVO ANTIVIRUS 12 POSTAZIONI E KERIO N.10 UTENTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 409.20 | 409.20 |
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2017-10-09 | |
ZF71008B9F | saldo fatt 6p/2014 del 09/07/2014 (manutenzione server) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159310067 SYSTEMA SRL | 349.00 | 349.00 |
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2014-07-17 | |
ZF711287E7 | fattura n. 626E del 14/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. | 150.00 | 150.00 |
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2014-10-24 | |
ZFA1CDF3F3 | fattura n. 39/17 del 30/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01910570066 MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C. | 238.00 | 238.00 |
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2017-02-22 | |
ZFA1DE837F | fattura n. 43/E del 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 80089820015 CUS TORINO | 2040.00 | 2040.00 |
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2017-04-03 |