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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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      <oggetto>FORNITURA MONITOR INTERATTIVI-WEBCAM FULL HD-NOTEBOOK LENOVO-CUFFIE CON MICROFONO-TAVOLETTA GRAFICA AXIOS E SMALTIMENTO LIM</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 65 del 31/01/2022 ASSISTENZA ON SITE DEL 09/12/2021 MM.TICINETO</oggetto>
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      <oggetto> n. 245/PA del 28/09/2022 FORNITURA MATERIALE PULIZIA PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA TONER PER SEDE E PLESSI I.C. TICINETO</oggetto>
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      <oggetto> n. V3-28842 del 24/10/2022_MATERIALE CANCELLERIA PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
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        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. V1001180 del 27/07/2022 PARTECIPAZIONE NECROL. ALDO MESTURINI</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 811 del 30/08/2022 TREND MICRO BUSINESS SEC. ANTIVIRUS - LICENZA ANNUALE</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 129 del 02/12/2022_CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI GESTIONE DEI CONFLITTI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 57 del 04/12/2022_POSA MULTIPRESE CABLATE PER MONITOR INTERATTIVI PRIMARIA TICINETO</oggetto>
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          <ragioneSociale>PASINO                        SERGIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PASINO                        SERGIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 117 del 31/01/2022 ASSISTENZA MESE DI GENNAIO SU SEDI DI TICINETO E OCCIMIANO</oggetto>
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          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 5786/FVISE del 31/03/2022  COD.ALME0012 CIG.Z1A36590B6 ABBONAMENTO ANNUALE 2022 AL PERIODICO AMM.VO PAIS</oggetto>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto>fattura n. V1001915 del 24/11/2022_NECROLOGIO LUPARIA GIULIANA MADRE BARBANO ANNAMARIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>PUBBLITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00277730065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20.49</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 002-00169 del 06/12/2022_STAMPA LIBRI CONCORSO "I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH"</oggetto>
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          <ragioneSociale>CIEFFE PRINT s.n.c.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CPPMRZ59L28B885A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEFFE PRINT s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto> n. 3946/FVIDF del 15/06/2022 FORNITURA TARGHETTE IN ALLUMINIO-REGISTRO VERBALI E PENNARELLI</oggetto>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 12_22 del 27/05/2022 ATTIVITA' DI DOCENZA DUE MODULI DI 8 ORE FORMAZIONE SPECIFICA ACCORDO STATO REGIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>855.04</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto>fattura n. V1000228 del 25/02/2022 NECROLOGIO PARTECIPAZIONE SCHILLACI ROSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00277730065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00277730065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20.49</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-02</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N.4 IPC LAVASCIUGA CT5B - LPTB01655 E N.2 FIMAP FIMOP 107050</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INDORS SNC di Inciso Domenico & C.]]></ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8073.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 1296 DEL 22/12/2022_LICENZA CENTRALINO KERIO OPERATOR - 5 UTENTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>77.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ARREDI PER AULA BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5294.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2801/FVIDF del 30/05/2022 ACQUISTO BERGANTINI-CONTAB. DI SEGRETERIA- ED.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1022052598 del 02/03/2022 SPESE POSTALI GENNAIO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.06</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>110.06</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. IPA21INV03298 del 21/12/2021 FORNITUTA ARMADIO PORTA SCOPE 2 ANTE PER EE.OCCIMIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>266.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1683/FI del 11/05/2022 RICAMBI E CARICABATTERIA LAVAPAVIMENTI CT5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INDORS SNC di Inciso Domenico & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>69.95</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 30/P del 31/05/2022 FORNITURA N.3 LAMPADE PER VP EPSON EB-570 PER MM.TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. CFI 000193 del 17/03/2022 FORNITURA CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA DI FRASSINETO PO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00260900055</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIRUNDO S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00260900055</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIRUNDO S.N.C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>180.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5634DFB78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 114 del 31/01/2022 EATON UPS 5E 650 USB DIN MM.TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z57341C11A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. P2 del 17/01/2022 LAVORI DI TINTEGGIATURA BIBLIOTECA E LOCALI SCUOLA SEC. DI 1° GRADO TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[SCAGLIOTTI GEOM. P.G. & C. IMPRESA S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01544900069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SCAGLIOTTI GEOM. P.G. & C. IMPRESA S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5968.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5968.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E33FDF9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 5048/FI del 23/11/2021 FORNITURA LIPC LAVASCIUGA CT5B - LPTB01655</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 27 del 07/08/2022 SISTEMAZIONE CAVI DI RETE E TELEFONICI MM. TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PASINO                        SERGIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>PSNSRG65T25L165W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINO                        SERGIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-29</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 78 del 31/08/2022 PROPOSTA FORMATIVA 22/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAMERLO GIOVANNI BATTISTA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMRGNN62M19C722R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMERLO GIOVANNI BATTISTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-14</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 21FVIT016981 del 02/09/2021 FORNITURA SEDIE KIND PER UFFICI DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1692.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-08</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 333 del 31/03/2022 ASSISTENZA ON SITE 03 E 14 MARZO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 59/9 del 25/11/2022_FORNITURA TONER E CARTUCCE STAMPANTI PLESSI IC DON MILANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2587.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2587.51</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00949/22 del 05/04/2022 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 21 del 19/07/2022 PRESTAZ. PROFESSIONALI MEDICO COMPETENTE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE  - IRPEF</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RNDCRD52D08G211Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENDO CORRADO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE  - IRPEF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RNDCRD52D08G211Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENDO CORRADO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 328/PA del 21/12/2021 ACQUISTO N.2 CARRELI CLASSICI 50 DOPPIA VASCA CON STRIZZATORE,  CESTINO PER CARRELLO A X, BOBINA ASCIUGATUTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMAMRA63H05L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMAMRA63H05L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>561.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>561.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 981 del 30/09/2022 LICENZA KERIO CONNECT 10 UTENTI SERVIZI ANTIVIRUS E ACTIVE SYNC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>180.80</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 50/PA del 10/02/2022 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER I.C. DON MILANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMAMRA63H05L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMAMRA63H05L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2726.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2726.80</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INGRESSO RIDOTTO GRUPPI + EDUCAZIONE AMBIENTALE 46 ALUNNI PARCO DELLE TRE QUERCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10554280015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERTIKALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10554280015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERTIKALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>565.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 99/2022 del 18/02/2022 RINNOVO SERVIZIO SCUOLASTICO 01/04/2022 - 31/03/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARON srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARON srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>247.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 145 del 31/01/2022 FORNITURA CAMICI DA LAVORO UOMO/DONNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01093750063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZI SNC di Diego e Roberto Bottazzi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01093750063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZI SNC di Diego e Roberto Bottazzi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>744.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>744.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 1471/FI del 27/04/2022 FORNITURA DETERGENTI PAVIMENTI I.C.TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INDORS SNC di Inciso Domenico & C.]]></ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INDORS SNC di Inciso Domenico & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>512.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1154 del 09/11/2022_ASSISTENZA ON SITE DEL 13/10/2022PER RIPRISTINO POSTAUFFICIO PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 8_22 del 26/05/2022 INCARICO R.S.P.P.: 13/05/2021-12/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3420.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3420.16</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5/P del 31/01/2022 INTERVENTO ESTERNO  LIM 2 X DISINSTALLAZIONE + 1 REINSTALLAZ.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 63 del 31/01/2022 CONTRATTI DI MANUTENZIONE GOLD 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 153/PA del 30/04/2022 FORNITURA FUSTINI CLEAN F1 E PAVILUX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>248.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>248.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SEDUTE POUF PER BIBLIOTECA - EX d.l.73/2021, ART. 58 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA S.r.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1627.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1627.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 182/PA del 27/05/2022 FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA I.C. DON MILANI TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMAMRA63H05L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMAMRA63H05L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1775.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1775.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1378 del 23/12/2021 LICENZA CENTRALINO KERIO OPERATOR 5 UTENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 220018/E del 11/01/2022 RINNOVO AXIOS DIAMOND 2022 + MODULO MAD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2585.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2585.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 2/21 del 27/09/2021 COMPENSO PROSECUZIONE ATTIVITA' DI SPORTELLO PSICOLOGICO A.S.20/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCAPML80S59A182S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACI PAMELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCAPML80S59A182S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACI PAMELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 192 del 28/02/2022 N.7 EMCLIENT PRO FOR BUSINESS - SUPPORTO 1Y</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>101.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>101.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1088 del 30/09/2021 ASSISTENZA PER INSTALLAZIONE PC NUOVI IN SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA733DAFD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 1/22 del 21/07/2022 COMPENSO PER PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE SUPPORTO PSICO. A.S. 21/22 (80 ORE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCAPML80S59A182S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACI PAMELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCAPML80S59A182S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACI PAMELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC33230D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 4092/FI del 27/09/2021 FORNITURA VINEXT TWINOXIDE BIOSSIDO DI CLORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[INDORS SNC di Inciso Domenico & C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>152.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 10/2022/PA del 11/01/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FC  FOTOFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04027030164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC  FOTOFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>348.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>348.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 128/A del 30/03/2022 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH E SOST. TAMBURO LEXMARK 500Z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 42EL del 30/04/2022 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROCARTdi MAGGI CONSUELO E C. SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01446520338</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARTdi MAGGI CONSUELO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1338.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1338.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 79 del 04/10/2021 CONTRATTO DI ASSISTENZA A.S.2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMRGNN62M19C722R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMERLO GIOVANNI BATTISTA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMRGNN62M19C722R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMERLO GIOVANNI BATTISTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0/2812 del 04/11/2022_ACQUISTO PEI SOSTEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 64 del 31/01/2022 MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD - CANONE ANNUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TARGHE PER PUBBLICITA' PON DIGITAL BOARD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>809.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>809.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 14/PA del 16/05/2022 TRASPORTO EFFETTUATO DA OCCIMIANO E TICINETO AL CASTELLO DI PIOVERA: 16/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 2/22 del 09/08/2022 COMPENSO PRESTAZ.D'OPERA PROFESS. PER SUPPORTO PSICOLOG. A.S.21/22 (20 ORE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCAPML80S59A182S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACI PAMELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCAPML80S59A182S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACI PAMELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 39/PA del 23/06/2022 CORSO DI POTENZIAMENTO KET - LIBRI E ACCESSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>The European School of Languages SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>The European School of Languages SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE6378861C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MODULI ARREDO PER BIBLIOTECA - EX d.l.73/2021, ART. 58 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale></codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale></codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10690.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE73557F03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 274 del 30/03/2022 FORNITURA TELEFONO HTEK UC803P PER UFFICIO ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA3454A7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-9426 del 21/03/2022 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.91</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 5/001 del 12/05/2022_VISITA DI ISTRUZIONE CASTELLO DI PIOVERA MM TICINETO E OCCIMIANO CLASSI 1^</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZ. AGRIC. NICOLO' CALVI DI BERGOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AZ. AGRIC. NICOLO' CALVI DI BERGOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 508 del 31/10/2020 PAGAMENTO POLIZZA 0496729100023 UNICA INFORTUNI SCUOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FUTURA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6973.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 275 del 31/05/2022 RINNOVO LICENZA D'USO ANNUALE DEL SOFTWARE ID_F24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Informatica e Didattica S.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto> n. V3-22175 del 24/08/2022 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1241.83</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1241.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF5351CEAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2\05 del 10/02/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASONATO DOTT. GIUSEPPE E CHIODI DR. MARIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASONATO DOTT. GIUSEPPE E CHIODI DR. MARIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>785.71</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>785.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF9367D477</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 15/PA del 18/05/2022 TRASPORTO EFFETTUATO DA TICINETO E OCCIMIANO A PINO TORINESE: 18/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
