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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-01</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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      <oggetto><![CDATA[fattura n. A18PAS0014654 del 30/11/2018 RINNOVO SERVIZI DOMINI & HOSTING N° MO10861572]]></oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 20174E34118 del 14/11/2017 Risme carta A3 e A4</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. V1000706 del 12/04/2019 PARTECIPAZIONE NECROLOGIO E. MELCHIORRE</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 30_17 del 06/06/2017 PRESTAZIONE GIRBAUDO</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 99 del 03/06/2017 TRASPORTO FRASSINETO PO/FONTANETTO</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 2646 / A del 03/04/2019 RINNOVO AXIOS PLATINUM 2019 </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 20184E12817 del 24/04/2018 ACQUISTO BERGANTINI EDIZIONE 2018</oggetto>
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      <oggetto>saldo fatt. 40/8731 del 03/03/2014 ( abbonamento rivista pais</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 1615034944 del 24/12/2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>267.83</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 63P/2018 del 26/04/2018RIPRISTINO AULA PER INVALSI MEDIA OCCIMIANO</oggetto>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 2019    30/P del 30/04/2019 FORNITURA NOTEBOOK E KIT LEGO PER AULA DI ROBOTICA</oggetto>
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          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A3116E5D</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto> n. 21FVIT007049 del 30/03/2021 FORNITURA N.5 ARMADI AD ANTE SCORREVOLI PER PRIMARIA DI TICINETO</oggetto>
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          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2090.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2090.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto>Causale del bonifico: MO6242895 </oggetto>
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          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fattura n. 2016   127/P del 30/11/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale><![CDATA[PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>119.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 766 del 08/07/2021 ASSISTENZA ON SITE DEL 17/06 SU PC SEGRETERIA MM.TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TONER PER SEDE E PLESSI I.C. TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1622.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. E-211 del 07/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>803.46</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>803.46</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA: ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 46PA del 31/10/2017 ACQUISTO CAMICI DONNA UOMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOTTAZZI SNC di Diego e Roberto Bottazzi</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOTTAZZI SNC di Diego e Roberto Bottazzi</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V1000901 del 31/05/2021 NECROLOGIO PARTECIPAZIONE PASINO LIVIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUBBLITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>PUBBLITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 39/PA del 15/05/2019 PRESTAZIONE DIDATTICA PER CAMBRIDGE ASSESMENT ENGLISH KET PER N. 18 STUDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>The European School of Languages SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>The European School of Languages SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1541.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1541.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 576 del 31/05/2019 ACQUISTO PC SI COMPUTER RAM 4GB PER PRESIDENZA + CAVO HDMI E ASSISTENZA APRILE/MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>693.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>693.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 20184E21302 del 06/07/2018 FORNITURA REGISTRI DI CLASSE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 115P/2018 del 27/09/2018 RINNOVO ANNUALE LICENZE D'USO KERIO (10 UTENTI - VIRIT(12 PC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>409.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 563 del 29/11/2018  FORNITURA CUFFIE  CON MICROFONO PER PROVE INVALSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2008 S.R.L.RL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 16/E del 15/05/2019 BIGLIETTI CASTELLO DI LEONARDO EE. FRASSINETO GITA A PIOVERA 08/05/2019</oggetto>
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          <codiceFiscale>02380720033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>790.91</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 101/PA del 19/02/2021 RINNOVO SCUOLASTICO: 01/04/2021-31/03/2022</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>247.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 20214E09388 del 15/03/2021 ABBONAMENTO 2021 A PERIODICO AMM.VO PAIS</oggetto>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000526PA del 30/06/2019 ACQUISTO SSD INTERNO 250 GB 860 EVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.17</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1C0F7189B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO FORMAZIONE PREPOSTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D251118F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 112P/2018 del 27/09/2018 ASSISTENZA INFORMATICA RETE AGOSTO/SETT.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>548.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>548.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1D25F1BF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 74/PA del 03/12/2018 FORNITURA LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00886150069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA BERARDINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00886150069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA BERARDINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E2555903</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 192/9 del 19/10/2018 FORNITURA TONER STAMPANTI PLESSI I.C. DON MILANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>721.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>721.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F1511E5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1615008585 del 16/06/2015 diritti siae spettacoli fini a.s.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F153426F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 53P/2015 del 30/06/2015 (manutenzione informatica server)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F2903134</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 5_19 del 25/06/2019 INSTALLAZIONE CPE SFSC (senza fili senza confini) SEDE DI TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRNMRC61T04B885O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGHTING SYSTEM DI CORONA MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRNMRC61T04B885O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGHTING SYSTEM DI CORONA MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z200FE8ABC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z200FE8ABC (ASSICURAZIONE ALUNNI PERSONALE 2014/15)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266360599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.r.l.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02266360599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.r.l.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6869.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6869.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2124B6E68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2018    83/P del 30/09/2018 INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE LIM PER N.28 KIT E INSTALLAZIONE SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1090.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z240D4E72D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt 001503 del 17/02/2014 (ip fisso)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01562820066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01562820066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z241BA8829</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2016PA0013239 del 31/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z26220209D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01/PA del 14/02/2018 intervento di manutenzione presso la sede principale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01923600066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Iurato Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01923600066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Iurato Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z26304CC7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA n. 29 del 26/01/2021 CONTRATTO GOLD 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2730299F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 1706/21 del 01/02/2021 FORNITURA GUANTI MONOUSO IN LATTICE PER I.C. DON MILANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACK SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACK SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1034.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1034.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z281E5520E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20174E14341 del 27/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>302.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 937 del 31/08/2021  FORNITURA N.6 COMPUTER E N.7 MONITOR E LICENZE D'USO PER UFFICI DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4829.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4829.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. 500 /2014 del 30/04/14 (lettori mp3, webcam)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>190.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>190.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 41911 del 25/03/2021 FORNITURA KIT MATERIALE PROGETTO "AMBIENTI INNOVATIVI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16390.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16390.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2E0F72C2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt 637/3 del 04/06/2014 (toner)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>408.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z300ED2ABD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. 67/14 del 10/05/2014 (gita AA Ticineto/ Casale del 09/05/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3021E8E60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 15P/2018 del 31/01/2018 CONTRATTO SILVER ASSISTENZA ANNUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z311D2526A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 73/17 del 27/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>970.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3129BD7BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 210/F del 26/09/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO MM.TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02516920069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SEDIS Security & Automation S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02516920069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SEDIS Security & Automation S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3133BD5D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 1196 del 29/10/2021 FORNITURA TP-LINK SWITCH 24P, TECHLY ETH CAVO, ADATTATORE, INTELLINET ETH ACCOPP., DP TO DVI, STARTECH CAVO -SEGRETERIA MM.TIC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>161.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>161.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3230889B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 349 del 31/03/2021 FORNITURA HP PRINT OFFICEJET PRO 8022 + CARTUCCE E CAVO PER AA. MIRABELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z331EE1D3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 14_17 del 12/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01824290066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUSIOclima snc di Dusio Primo e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01824290066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUSIOclima snc di Dusio Primo e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z340E80320</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. 1531/14 DEL 31/03/2014 (CARTA A4) - ACCONTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>472.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>472.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3415D0B4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 88P/2015 del 30/09/2015 canone antivirus e posta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>415.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>415.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z34298f255</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 128/PA del 23/09/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA I.C. DON MILANI TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMAMRA63H05L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMAMRA63H05L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1475.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1475.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 7X04259370 del 12/12/2020 ATTIVAZIONE SIM 25/11-30/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>27.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 1/21 del 13/07/2021 COMPENSO PER PRESTAZIONE D'OPERA ATTIVITA' DI SUPPORTO PSICOLOGICO A.S.2020/21 (20 ORE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCAPML80S59A182S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACI PAMELA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCAPML80S59A182S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACI PAMELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. E-24 del 06/02/2018 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>207.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 18/18 del 11/07/2018 FORNITURA LIBRI PROGETTO NAZ. SCUOLA DIGITALE - MM.OCCIMIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASALIBRI DI IACCARINO MARIA E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02299310066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASALIBRI DI IACCARINO MARIA E C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>154.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 35 del 28/09/2019 MONTAGGIO PROIETTORE MULTIPRESA E FORNITURA CAVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSNSRG65T25L165W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINO                        SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSNSRG65T25L165W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINO                        SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 63 del 11/05/2019 TRASPORTO DA OCCIMIANO E TICINETO A STRESA E PALLANZA IL 10/05/2019 CON N.2 BUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>963.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>963.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1187 del 11/11/2019 ASSISTENZA PER LAVORI SU POSTA ELETTRONICA SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>231.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1075 del 04/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E3455015</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N.4 IPC LAVASCIUGA CT5B - LPTB01655 E N.2 FIMAP FIMOP 107050</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INDORS SNC di Inciso Domenico & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INDORS SNC di Inciso Domenico & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8073.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000447 del 26/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIDEM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIDEM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F3076AFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 60/A del 25/02/2021 FORNITURA TONER PER MX2310</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F32571DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 103 del 09/07/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA N.4 UNITA' DI CONDIZIONAMENTO MM.TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01824290066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DUSIOclima snc di Dusio Primo & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01824290066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DUSIOclima snc di Dusio Primo & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z40198FFDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20164E22761 del 21/06/2016 Stampa diari scolastici 2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z40232E122</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 162/18 del 18/05/2018 RINNOVO FILTRO INTERNET MM. TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENESI elettronica s.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENESI elettronica s.n.c</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 20174E21963 del 05/07/2017 DIARI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 43 del 09/04/2021 FORNITURA N. 2 DEFIBRILLATORI SCHILLER FRED PA-1 EX NOTA MINISTERO N.7144 DEL 25/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSCSLV75E24I480E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEOREMA DI BUSCIO SILVIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BSCSLV75E24I480E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEOREMA DI BUSCIO SILVIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1639.34</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ARREDI PER AULA BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAMPUSTORE  SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAMPUSTORE  SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5294.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 271/15 del 09/10/2015 postazioni docente/studente laboratorio linguistico mm. occimiano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GENESI elettronica s.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENESI elettronica s.n.c</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4616.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4616.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3016E del 23/09/2015 (timbratrice + badge)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>635.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>635.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 16/E del 10/05/2019 GITA D'ISTRUZIONE SUL LAGO MAGGIORE DEL 10/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BGGCLD63H68I976L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOURISTIC CENTER LAGO MAGGIORE di CLAUDIA BOGGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BGGCLD63H68I976L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOURISTIC CENTER LAGO MAGGIORE di CLAUDIA BOGGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2197.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2197.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. 73/14 del 16/05/2014 (gita Borgo SM/Casale del 16/05/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 89P/2017 del 29/11/2017 ACQUISTO COMPUTER + MONITOR PER LA SEGRETERIA SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2850.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 72 del 25/05/2019 TRASPORTO M23/05/2019M.OCCIMIANO/MM.TICINETO E I.C. NEGRI CASALE A TORINO IL </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>436.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-18360 del 27/08/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO SCUOLE DELL'INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1080.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z44157C2A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 270/15 del 09/10/2015 monitor laboratorio linguistico MM. Occimiano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENESI elettronica s.n.c</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENESI elettronica s.n.c</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1270.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1270.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 16P/2015 del 27/02/2015 (manutenzione rete9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4517084AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 20_15 del 28/11/2015 (targa commemorativa lab. MM occimiano)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01232190064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG SPORT di Caprino Lucia e C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01232190064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG SPORT di Caprino Lucia e C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4521305F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3721 del 11/12/2017 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE A.S.2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20194E26181 del 27/09/2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA MM.TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>223.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 122/5/2021 del 25/02/2021 FORNITURA LAMPADA EPSON PER VIDEOPROIETTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>231.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-15851 del 19/07/2018 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO VARIO 2018/19 PLESSI AA+EE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1648.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1648.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2018   106/P del 30/11/2018 FORNITURA ADATTATORE VGA EE. TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. P0017992 del 18/11/2021 FORNITURA ARMADIO SPOGLIATOIO 1 POSTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 6_18 del 27/06/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA CORSO FORMAZIONE PER LAVORATORI ACCORDO STATO-REGIONI A.S.2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>504.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>504.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4C2F9216E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N.16 TABLET SAMSUNG -  ROSORSE EX ART.21 DL.137/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROENET</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08883691217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROENET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08883691217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>585.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D33BE054</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. IPA21INV03298 del 21/12/2021 FORNITUTA ARMADIO PORTA SCOPE 2 ANTE PER EE.OCCIMIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>266.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>266.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E0D5ADC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. 1392 del 04/02/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2  GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2  GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4E0F06A6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. 506 /2014 del 30/04/2014 (manutenzione rete informatica)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z511C4624A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 135P/2016 del 16/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z522707CE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. V1000206 del 11/02/2019 PARTECIPAZIONE NECROLOGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00277730065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00277730065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z530D9EE74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCUOLA STATALE -IC DON MILANI - GREPPI ALFIERI n. 5 CLASSI - VISITA 13/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08698240010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08698240010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>715.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>715.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5328454FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 199/A del 30/05/2019 FORNITURA TONER NERO KYOCERA MITA KM-1635 PER EE. MIRABELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z54299BC1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 80 del 09/09/2019 CONTRATTO FORMATIVO APPLICATIVO DI SEGRETERIA A.S.2019/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMRGNN62M19C722R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMERLO GIOVANNI BATTISTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMRGNN62M19C722R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMERLO GIOVANNI BATTISTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 98P/2016 del 30/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>444.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>444.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 46/PA del 17/02/2021 FORNITURA MATERIALE IGIENICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMAMRA63H05L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMAMRA63H05L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>723.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>723.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z570F00DBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. 14 del 30/04/2014 _ riparazioni elettriche varie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSNSRG65T25L165W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINO                        SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSNSRG65T25L165W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINO                        SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z57124DD6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISITA DI ISTRUZIONE STRASBURGO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z57129F186</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 962E del 09/02/2015 (abbon. annuale sw axios)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z591D41181</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 15P/2017 del 28/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A0ED7BAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. 602 del 30/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5A1D7D39D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 21/PA 2017 del 19/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>The European School of Languages SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>The European School of Languages SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3185.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3185.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A30943FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. P0013413 del 17/02/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B1AE3135</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-19420 del 26/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1301.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1301.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B1B2A483</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 530 del 28/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C33655B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. P0017117 del 11/10/2021 FORNITURA MASCHERINE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>825.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>825.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D30B4E6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. IPA21INV00808 del 24/03/2021 FORNITURA N.2 CARRELLI PER PULIZIE NIKITA CON IMPUGNATURA 2X25 L</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>212.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E2014753</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 75P/2017 del 28/09/2017 ASSISTENZA INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E33FDF9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 5048/FI del 23/11/2021 FORNITURA LIPC LAVASCIUGA CT5B - LPTB01655</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INDORS SNC di Inciso Domenico & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INDORS SNC di Inciso Domenico & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1245.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 02817/17 del 07/12/2017 ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA-ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 152 del 10/11/2017 Trasporto visita a Venaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 64P/2018 del 26/04/2018CONSEGNA E INSTALLAZIONE PC LABORATORIO TICINETO ORDINE CONSIP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z651B2ESF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 99P/2016 del 30/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>409.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.100 del 04/06/2014 (service audio luci spettacolo MM occimiano)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01298100056</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DAYLAMI AGENCY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01298100056</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DAYLAMI AGENCY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6621D3AFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20184E02225 del 23/01/2018 ACQUISTO CARPETTE MANDATI/REVERSALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>121.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6927F4EA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 92/9 del 30/04/2019 FORNITURA TONER PER PLESSI I.C. DON MILANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>494.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A0E9C116</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. 44/14 DEL 09/04/2014 (USCITA FRASSINETO/CASALE DEL 08/04/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C228CBA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FatPAM 4/E del 19/04/2018 VISITA D'ISTRUZIONE ISOLE BORROMEO DEL 19/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BGGCLD63H68I976L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOURISTIC CENTER LAGO MAGGIORE di CLAUDIA BOGGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BGGCLD63H68I976L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOURISTIC CENTER LAGO MAGGIORE di CLAUDIA BOGGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2356.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2356.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D132C397</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 30 del 20/03/2015 (gita EE Ticineto/Cumiana parco Zoom 19/3/15)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>436.36</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6D2361430</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 44/PA 2018 del 07/06/2018 CORSO KET POTENZIAMENTO INGLESE 2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>The European School of Languages SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>The European School of Languages SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2118.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2118.55</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6D27AD881</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 215/PA del 10/04/2019 REALIZZAZIONE SITO PORTALE SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARON srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARON srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>677.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>677.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6E31F2CC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 20214E17338 del 03/06/2021 FORNITURA REGISTRI - COD. ALME0012 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F1F0837E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2017    85/P del 29/09/2017 Intervento tecnico di manutenzione LIM per n.28 Kit</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 328 del 31/03/2019 ASSISTENZA RETE MESE DI MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 118P/2016 del 29/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 162/17 del 12/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENESI elettronica s.n.c</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 48/PA del 15/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01989950157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 13/E del 13/02/2018 viaggio a Bielmonte MM.Occimiano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>80089820015</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2392.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 81/9 del 09/05/2018 FORNITURA TONER PLESSI VARI  E SEDE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>298.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 403 del 19/04/2019 RINNOVO LICENZA D'USO ANNUALE SOFTWARE ID_F24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Informatica e Didattica S.a.s.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informatica e Didattica S.a.s.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 21FVIT016981 del 02/09/2021 FORNITURA SEDIE KIND PER UFFICI DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1692.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-08</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2/E del 14/07/2016: Psicomotricita' Scuola dell'Infanzia di Giarole e Scuola dell'Infanzia di Borgo San Martino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91031150062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENELOPE A.P.S. CENTRO MULTIDISCIPLINARE PER L'ETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91031150062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENELOPE A.P.S. CENTRO MULTIDISCIPLINARE PER L'ETA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2635.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2635.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000004PA del 13/02/2015 (canone IP fisso 2015)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LAN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01562820066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 646 del 04/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Informatica e Didattica S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informatica e Didattica S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z772376C16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/PA del 16/05/2018 ATTIVITA' DI PSICOMOTRICITA' AA.BORGO SAN MARTINO E AA. GIAROLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91031150062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENELOPE A.P.S. CENTRO MULTIDISCIPLINARE PER L'ETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91031150062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENELOPE A.P.S. CENTRO MULTIDISCIPLINARE PER L'ETA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A0E10CDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt 24/14 del 14/03/14 ( gita torino EE Occimiano/mirabello)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>737.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C247E187</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 100P/2018 del 30/07/2018 ASSISTENZA INFORMATICA RETE MESI GIUGNO LUGLIO E SWITCH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D0D7534A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. 132 DEL 14/02/2014  GITA FRASSINETO/TORINO DEL 13/02/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI GARBARINI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI GARBARINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>696.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 47P/2017 del 16/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>249.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2017   111/P del 20/11/2017 Acquisto video proiettore EPSON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-24</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 109/E del 16/05/2019 PARTECIPAZIONE P.E.S. LOCALITA' BIELMONTE 07/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80089820015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUS TORINO CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80089820015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUS TORINO CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1958.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1958.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 940 del 30/09/2019 LICENZA KERIO CONNECT N.10 UTENTI - TREND MICRO BUSINESS SEC.ANTIVIRUS ANNUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>451.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 328/PA del 21/12/2021 ACQUISTO N.2 CARRELI CLASSICI 50 DOPPIA VASCA CON STRIZZATORE,  CESTINO PER CARRELLO A X, BOBINA ASCIUGATUTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMAMRA63H05L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMAMRA63H05L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>561.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>561.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20184E14843 del 10/05/2018 ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PLESSI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>457.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>457.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000074PA del 28/02/2021 CANONE E-VOLUTION AIR PACCHETTO  IP STATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01562820066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01562820066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/F del 24/03/2015 (soggiorno MM Occimiano / Genova 5/6-03-2015)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00290110105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESERCIZIO ALBERGHI DI GEROLLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00290110105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESERCIZIO ALBERGHI DI GEROLLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>812.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>812.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A0F717DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO INCARICO RSPP AS 2013/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3556.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3556.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A2446913</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 374/18 del 30/07/2018 ACQUISTO STAMPANTE LEXMARK PRESIDENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019    67/P del 31/10/2019 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE EPSON EB 680 PER EE. DI FRASSINETO PO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>801.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>801.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C1E7A4B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 39P/2017 del 23/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>653.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>653.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C2A37101</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 89/PA del 18/10/2019 TRASPORTO DA OCCIMIANO E TICINETO A MILANO IL 17/10/2019 CON N.2 BUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>854.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>854.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D205BA8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20174E31477 del 19/10/2017 MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>380.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1PA del 24/02/2018PROGETTO OCCIMIANO GIOCHI DI TERRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARZIA RIGHETTI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGHMRZ73R67E734E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZIA RIGHETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2042.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2042.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 390/C2021 del 31/03/2021 FORNITURA N.200 CAMICI MONOUSO IN TNT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARAMOS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11342620967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAMOS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt 494/20014 del 30/04/2014 (monitor)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 210128/E del 12/01/2021 RINNOVO AXIOS PLATINUM 2021 + CONSERVAZ. A NORMA + MAD +PAGO SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1805.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1805.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 350 del 31/03/2021 ASSISTENZA PER SOSTITUZIONE HD CON SSD E REINST. WIN 10</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>93.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 648E del 07/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. 37/14 del 31/03/14 (gita bergamo mm ticineto)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. 40/15999 DEL 23/04/2014 (MANUALI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1219/00 del 12/09/2019 FORNITURA SCATOLE ITALERI LEONARDO DA VINCI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02554870374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAMA TRADE srl u.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02554870374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAMA TRADE srl u.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>130.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z931D2525B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2017    19/P del 31/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.]]></ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2252.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2252.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9331C7AAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 20214E15502 del 19/05/2021 FORNITURA BERGANTINI-CONTAB.SEGRET.-EDIZIONE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9420927FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 56/2017/V2 del 13/11/2017 necrologio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00277730065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00277730065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>20.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z951B46779</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2016   100/P del 30/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z960DDB3A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. 161 del 20/02/14 - gita ticineto/estoul del 20/02/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI GARBARINI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI GARBARINI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>786.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>786.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z961FB27F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20174E24435 del 28/08/2017 FORNITURA STAMPATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 241/E del 30/09/2021 FORNITUA MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT 193/14 DEL 11/04/2014 - TONER FOTOCPIATRICE EE TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 20154E34530 del 08/10/2015 carta </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2016    83/P del 31/08/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000224 del 13/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNJJC79L21E507B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>451.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 5_18 del 26/06/2018 PAGAMENTO INCARICO RESPONSABILE RSPP A.S.2017/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2688.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 78 del 30/01/2021 ASSISTENZA INFORMATICA DEL 18/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1378 del 23/12/2021 LICENZA CENTRALINO KERIO OPERATOR 5 UTENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>77.60</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20184E29118 del 11/10/2018  FORNITURA REGISTRI E MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>223.57</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 2/21 del 27/09/2021 COMPENSO PROSECUZIONE ATTIVITA' DI SPORTELLO PSICOLOGICO A.S.20/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCAPML80S59A182S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACI PAMELA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCAPML80S59A182S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACI PAMELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6 PA /2016 del 20/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRCMLL72E62A182M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marick di Guerci Mariella</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRCMLL72E62A182M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marick di Guerci Mariella</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10P/2015 del 26/02/2015 (Pc x ufficio)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>896.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>896.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA627DE4A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 25/PA del 31/05/2019 FORNITURA CAMICI DONNA/UOMO I.C. DON MILANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01093750063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZI SNC di Diego e Roberto Bottazzi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01093750063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZI SNC di Diego e Roberto Bottazzi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA63353F98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1088 del 30/09/2021 ASSISTENZA PER INSTALLAZIONE PC NUOVI IN SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-08</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 144 del 27/02/2015 (gita champorcher mm ticineto)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI GARBARINI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI GARBARINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2017    45/P del 30/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>59.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>59.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 03307/19 del 04/12/2019 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 633 del 29/10/2019 PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE ALESSANDRIA DEL 18/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANQUAP ASSOC.NAZ.QUADRI DELLE AMM.NI P.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97236210585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP ASSOC.NAZ.QUADRI DELLE AMM.NI P.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT 3544 DEL 01/04/2014 (SW sidi PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 4092/FI del 27/09/2021 FORNITURA VINEXT TWINOXIDE BIOSSIDO DI CLORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INDORS SNC di Inciso Domenico & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INDORS SNC di Inciso Domenico & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>152.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD1C3AD30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 004468 del 30/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO DI GIORGIO GRASSI SAS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO DI GIORGIO GRASSI SAS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>232.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>232.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. 63/14 del 10/05/2014 (gita MM Ticineto/ Capanne di marcarolo del 08/05/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>360.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF0F6A25F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt4e/2118 del 08/07/2014 (diari scolastici)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2159.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2159.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF314191F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 337 del 08/04/2021 RINNOVO LICENZA D'USO ANNUALE SOFTWARE ID_F24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informatica e Didattica S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informatica e Didattica S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 412 del 29/04/2019 SAMSUNG SSD 250GB 860 EVO PER SEGRETERIA MM. TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>97.54</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FP154 del 30/11/2018 ASSISTENZA RETE INFORMATICA OTTOBRE 2018 MM.TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB40D9D4A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. 376 DEL 03/02/14 - CORSO FORMAZIONE  (COD CLIENTE 1878) LA VALUTAZIONE DIDATTICA DI....</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIDEM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIDEM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>50.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB412581B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE E SEMINAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIDEM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>55.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB423CA924</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 77P/2018 del 30/05/2018 ASSISTENZA RETE INFORMATICA MARZO-APRILE-MAGGIO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>392.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>392.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 30/19 del 14/09/2019 FORNITURA SCATOLA CARRO ARMATO IDEE DI LEONARDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI LUI' SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00629270521</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI LUI' SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019    68/P del 31/10/2019 INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE LIM PER N.22 KIT SEDE E PLESSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 025/15 del 31/01/2015 (lampada videoproiettore benq)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GENESI elettronica s.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENESI elettronica s.n.c</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>compenso formatore corso sicurezza lavoratori as 2014/15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>666.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>666.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD28AA5E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 32_19 del 30/05/2019 PAGAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE SIG. GIRBAUDO ANDREA  EE. VALMACCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566360040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHOW AND CO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566360040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHOW AND CO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lampada+ cavi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE23C9935</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 25_18 del 30/05/2018 CORSO DI FLAUTO EE.VALMACCA A.S.2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566360040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHOW AND CO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566360040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHOW AND CO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE2A0E8AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. I   201900000969 del 13/09/2019 L.P.DR.RENDO C./MEDICO COMP./CASALE M.TO/A8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02190140067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE AL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02190140067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE AL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>889.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>889.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF20BA425</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00001/04 del 14/11/2017 CORSO HACCP COLLABORATORI SC. BARBANO E ANDREOSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94015820023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMATER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94015820023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMATER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC033406F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 79 del 04/10/2021 CONTRATTO DI ASSISTENZA A.S.2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMRGNN62M19C722R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMERLO GIOVANNI BATTISTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMRGNN62M19C722R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMERLO GIOVANNI BATTISTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC122B5EE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 112/2018 del 04/05/2018 RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE PRIMARIA DI VALMACCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09509520012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09509520012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC13315307</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 247/PA del 27/10/2021 FORNITURA MATERIALE PULIZIA E SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMAMRA63H05L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMAMRA63H05L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1632.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1632.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2157C24C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 272/15 del 09/10/2015 installazione  e corso di formazione mm. occimiano lab. ling.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENESI elettronica s.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENESI elettronica s.n.c</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC230C94AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 288 del 05/03/2021 MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD - CANONE ANNUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC31FBD3E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 285/17 del 21/09/2017 LAMPADE VIDEOPROIETTORE MM. OCCIMIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENESI elettronica s.n.c</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENESI elettronica s.n.c</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 12P/2018 del 30/01/2018 ACQUISTO TABLET SAMSUNG PER DIRIGENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 700 del 28/12/2015 NOLEGGIO FOCOPIATRICE MM.TICINETO (GENN/FEBBR./MARZO 2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 20214E15504 del 19/05/2021 FORNITURA GUIDA OPERATIVA SULLA NUOVA VALUTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>57.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 20214E29106 del 28/10/2021 FORNITURA MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. n. 68/14 del 15/05/14 (gita EE Ticineto/Torino del 12/05/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>368.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. 4e/2181 del 09/07/14 (toner)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/E del 13/06/2017 PSICOMOTRICITA' AA. BORGO S.M. E GIAROLE A.S.2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91031150062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENELOPE A.P.S. CENTRO MULTIDISCIPLINARE PER L'ETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91031150062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENELOPE A.P.S. CENTRO MULTIDISCIPLINARE PER L'ETA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2635.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2635.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 210493/E del 05/02/2021 UPGRADE A DIAMOND 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC91BBA7CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>664.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC91D1BD2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6/PA del 08/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMAMRA63H05L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMAMRA63H05L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1120.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1120.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA24461D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 27_18 del 06/07/2018 INTERVENTO MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SCUOLA MEDIA OCCIMIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01824290066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUSIOclima snc di Dusio Primo e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01824290066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUSIOclima snc di Dusio Primo e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA2A71965</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 458/A del 30/10/2019 FORNITURA VASCHETTA DI RECUPERO TONER RICOH AFICIO SPC420</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA2B1B355</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1304 del 12/12/2019 SOSTITUZIONE TP-LINK AC 750 ROUTER DUAL BAND:  EE. OCCIMIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>284.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>284.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA30B36D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00742/21 del 20/02/2021 ABBONAMENTO AMM.RE LA SCUOLA 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 29 del 20/03/2015 (gita EE Borgo SM/Vercelli del 17/03/2015)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-25</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 88/PA del 18/10/2019 TRASPORTO DA TICINETO ALLA SACRA DI S.MICHELE E CONDOVE IL 11/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. 365/2014 del 31/03/2014 (gruppo di continuità)</oggetto>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 168P/2018 del 20/12/2018  RINNOVO KERIO OPERATOR PER SEGRETERIA MM. TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>97.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 663/2017 del 27/09/2017 FORNITURA BANDIERE ITALIA-EUROPA PLESSI I.C. TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 7_21 del 10/06/2021 INCARICO R.S.P.P. DAL 13/05/2020 AL 12/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3420.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3420.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt 364/2014 del 31/03/2014 (PC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>479.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>479.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 631 del 29/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 83/PAS19 del 04/04/2019 Progetto didattico per le scuole "Una magica storia" c/o il Castello di Sannazzaro di Giarole il 04/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06057550961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UN MONDO DI AVVENTURE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06057550961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UN MONDO DI AVVENTURE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. E-24 del 02/03/2015 (mat. pulizia RDO Consip)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1108.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1108.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD41C4983A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 142P/2016 del 22/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>807.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 33P/2018 del 28/02/2018 RINNOVO KERIO OPERATOR 5 UTENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>97.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD529E7967</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA497 del 27/09/2019 BIGLIETTO YOU ARE LEO DEL 17/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1125.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 145 del 31/10/2017 viaggio d'istruzione Ticineto/Occimiano a Milano del 26/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1227.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 113/2018 del 04/05/2018 SMONTAGGIO, TRASP, RIMONTAGGIO VIDEOPROIETTORE EE. VALMACCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09509520012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09509520012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD622EACCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2018    65/P del 29/06/2018 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA PRIMARIA DI OCCIMIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>756.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>756.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD62735C89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20194E10897 del 15/04/2019 ACQUISTO BERGANTINI 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD70DDB47F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. 178 del 17/03/2014 - soggiorno a Torino dal 14 al 15/03/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00682860010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESERCIZIO ALBERGO BOLOGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00682860010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESERCIZIO ALBERGO BOLOGNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD810A3CAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt 17p/2014 del 25/09/2014 (mouse usb)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD9234FE69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20184E13523 del 26/04/2018 STAMPATI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD93276447</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 45 del 28/08/2021 MODIFICA RETE LAN NEI LOCALI DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSNSRG65T25L165W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINO                        SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSNSRG65T25L165W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINO                        SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC1D81DDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20174E11993 del 12/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD1333CF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 12sp del 18/02/2015 (manutenzione stampante)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01136610068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHIBO FOR OFFICE di Ghittino & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01136610068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GHIBO FOR OFFICE di Ghittino & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD14B64C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cOMPENSO RSPP - AS 2014/15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3556.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3556.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE1184D98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE BENQ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENESI elettronica s.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE01D8E30B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8P/2017 del 27/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE11D8E350</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 9P/2017 del 27/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE11DE323E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2017    33/P del 30/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE12AFC192</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8720022256 del 28/02/2020 PAGAMENTO SPESE POSTALI GENNAIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. CA/01340/19 del 10/05/2019 FRIGO HISENSE PER SCUOLA DELL'INFANZIA TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIMO S.P.A</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00170580062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMO S.P.A</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 559 del 23/10/2018 RINNOVO LICENZA D'USO SOFTWARE ID_24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Informatica e Didattica S.a.s.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informatica e Didattica S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019    29/P del 30/04/2019 FORNITURA VIDEOPROIETTORE OPTOMA WU515 CON STAFFA PER AULA MAGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 317/9 del 05/10/2017 ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>357.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>357.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1021074155 del 30/03/2021 PROVVIGIONE GENNAIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. P/22 del 09/06/2016 Pacchetto da 20 ore consulenza/assistenza hardware e software</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01272270024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNO MA.U. s.n.c. di GUARCELLO G. & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01272270024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNO MA.U. s.n.c. di GUARCELLO G. & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE7281764D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 143PA/19 del 13/05/2019 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL FILTRO DEI CONTENUTI INTERNET WEBBLOCKER MM.TICINETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENESI elettronica s.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENESI elettronica s.n.c</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE81AFC7DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DIDATTICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>307.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE83237F43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V1001122 del 30/06/2021 PARTECIPAZIONE MICELI LARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00277730065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00277730065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 9_19 del 15/07/2019 ATTIVITA' DI DOCENZA PER CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI PREPOSTI - D.Lgs.81/08 ACCORDO STATO-REGIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>468.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>468.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA21F72F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 14P/2018 del 31/01/2018 ASSISTENZA INFORMATICA OTT./GENN. PER SPOSTAMENTO COMPUTER PLESSI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>824.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>824.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA2583580</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 562/18 del 29/11/2018 FORNITURA MULTIPACK CANON NERO-COLORE EE. MIRABELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA2E5FD79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 570/A del 29/10/2020 NOLEGGIO COPIATRICE E STUDIO 251 8A (OTT/DIC.2020) SEDE DI CONZANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB1552FB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4 del 11/06/2015 (corso canto EE valmacca as 2014/15)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01028200093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA MUSICALE INTERNATIONAL a r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01028200093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA MUSICALE INTERNATIONAL a r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>737.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB1A72C95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01824290066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUSIOclima snc di Dusio Primo e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01824290066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUSIOclima snc di Dusio Primo e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB1AFC7DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20164E26879 del 29/08/2016 REGISTRI CANCELLERIA VARIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>211.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>211.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC0DE8CF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto educativo sci/BIELMONTE/14-02-14 (ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80089820015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUS TORINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80089820015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUS TORINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1343.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1343.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED0E92A1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt 366 del 31/03/2014  (batteria x apc server, adattare wireles)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED1B9218F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. E-273 del 17/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED30259AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 47/PA del 17/02/2021 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA I.C. DON MILANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMAMRA63H05L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMAMRA63H05L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2605.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2605.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED32D77CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 900 del 31/08/2021 LICENZA KERIO 10  UTENTI - ANTIVIRUS LICENZA ANNUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>462.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>462.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF00F50C54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICHIESTA DI CONTRASSEGNI ai sensi di Legge (L.D.A 633/41)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE LICENZE DRM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE LICENZE DRM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10E9C132</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. 392 del 10/04/2014 (gita Ticineto/camogli del 10/04/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI GARBARINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI GARBARINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>836.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>836.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF21B3557F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2016    99/P del 30/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF21FE4268</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 80P/2017 del 02/10/2017 RINNOVO ANTIVIRUS 12 POSTAZIONI E KERIO N.10 UTENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF229DFDD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 588/PI del 17/10/2019 VISITE GUIDATE DEL 17/10/2019 - COD. PRENOTAZIONE: 81909050036</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80068370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO NAZ. SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80068370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO NAZ. SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF71008B9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt 6p/2014 del 09/07/2014 (manutenzione server)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>349.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>349.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF711287E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 626E del 14/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA1CDF3F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 39/17 del 30/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>238.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>238.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 43/E del 22/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZFA24D169C</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91021480065</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI </denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 71/PA del 19/09/2018  FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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